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一級建造師《建設工程經濟》:貨幣資金的內部控制制度

2012-07-03 09:41  來源:  字體:  打印

  貨幣資金的內部控制制度

  由于貨幣資金特別是現金和銀行存款的流動性最強,其誘惑力也最大,最容易被經管人員挪用和侵吞。因此,為了保證企業(yè)貨幣資金的安全、完整,避免挪用、濫用、盜用或侵吞等不法行為的發(fā)生,在企業(yè)內部特別是財會部門內部,必須建立、健全貨幣資金的內部控制制度。其主要包括:

  1、授權批準控制

  它要求貨幣資金的收付必須確定審批人員,規(guī)定審批權限,建立規(guī)范、合理的審批程序。

  2、崗位責任控制

  它要求建立規(guī)范的出納、記賬、審批和稽核等貨幣資金運行的崗位權限范圍,明確相關人員的崗位責任。其中,出納人員應負責根據經過批準、審核的有關原始憑證收付貨幣資金,并隨時登記現金和銀行存款日記賬;對日記賬做到日清月結,并隨時或定期進行貨幣資金的清查盤點;貨幣資金收付業(yè)務的記賬憑證一般也應由出納人員編制。而現金、銀行存款的總賬,則由會計人員負責登記。

  3、職務分離控制

  貨幣資金的業(yè)務運行中需要分離的職務有:

 ?。?)貨幣資金和專用印章不得由一人兼管;

 ?。?)經辦人員和審批人員由兩人以上負責;

 ?。?)貨幣資金的收付和非貨幣資金賬戶的記賬由兩人以上負責;

 ?。?)貨幣資金的收付和稽核、會計檔案保管由兩人以上負責。

  4、憑證稽核控制

  它要求對貨幣資金收付的原始憑證和記賬憑證,除了由出納人員自身進行審核外,還應由會計主管人員進行復核。只有經過復核無誤的會計憑證才能作為記賬的依據。

  相關鏈接:2012年一級建造師考試報名時間匯總表
       一級建造師報考指南
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建設工程教育網整理

責任編輯:瑪門

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